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內部監(jiān)控

董事會負責為本集團設立合適的內部控制及風險管理機制,并透過審核委員會定期檢討其成效。

本公司的審計法務中心直屬審核委員會,負責持續(xù)監(jiān)控本集團各部門的流程及評估風險,以協(xié)助董事會及高級管理層于風險管理及監(jiān)督遵守

適用的監(jiān)管要求及指引,從以加強內部管治機制的效率。通過持續(xù)性的內部審計及不時的匯報,審計法務中心會確保了內部監(jiān)控機制的有效運作。